予算関係参考資料
平成30年度当初予算の概要
1
-1
1
1
1
予算編成
予算編成
予算編成
予算編成の
の
の
の基本方針
基本方針
基本方針
基本方針
2
2
2
2
予算
予算
予算
予算の
の
の
の規模等
規模等
規模等
規模等
(1) 予算
(1) 予算
(1) 予算
(1) 予算の
の
の規模
の
規模
規模
規模
区 分
一般会計
特別会計
企業会計
計
28,830,500
30,124,000
△ 1,293,500
△ 4.3
212,919,900
214,095,300
△ 1,175,400
△ 0.5
130,013,000
124,996,000
5,017,000
4.0
54,076,400
58,975,300
△ 4,898,900
△ 8.3
平成30年度予算については,未来に躍動する魁のまちの実現に向けた積極的な事業展開と中長期的視点に立っ
た規律ある財政運営の両立を目指し,予算編成を行いました。
すなわち,地方創生に向けた取組や市役所新庁舎をはじめとする4大プロジェクトなど,将来の本市の飛躍に
資する事業を着実に推進するとともに,水戸のまちを支える人づくりとして,地域医療や子育て支援をはじめ,
水戸スタイルの教育,高齢者や障害者への支援など,多様な市民サービスのさらなる充実に取り組みます。
また,限られた財源の中で,これらの財政需要に的確に対応するため,みと財政安心ビジョンを指針として,
職員一丸となって行財政改革に徹底して取り組み,強くしなやかな行財政運営の構築を目指します。
(単位 千円)
(2)
(2)
(2)
(2)一般会計歳入内訳
一般会計歳入内訳
一般会計歳入内訳
一般会計歳入内訳
(単位 千円)
平成30年度 増 減 額 増減率(%) 構成比(%)
歳 入 特 財 一 財 歳 入 一 財 歳 入 特 財 一 財 歳 入 特 財 一財 30年度 29年度
1
市税 41,965,436 - 41,965,436 41,920,835 41,920,835 44,601 - 44,601 0.1 - 0.1 32.3 33.5
2
地方譲与税 746,000 - 746,000 719,300 719,300 26,700 - 26,700 3.7 - 3.7 0.6 0.6
3
利子割交付金 55,600 - 55,600 38,400 38,400 17,200 - 17,200 44.8 - 44.8 0.0 0.0
4
配当割交付金 167,000 - 167,000 209,800 209,800 △42,800 - △42,800 △20.4 - △20.4 0.1 0.2 5
株式等譲渡所得割交付金 169,800 - 169,800 114,800 114,800 55,000 - 55,000 47.9 - 47.9 0.1 0.1 6
地方消費税交付金 5,112,400 - 5,112,400 4,657,800 4,657,800 454,600 - 454,600 9.8 - 9.8 3.9 3.7 7
ゴルフ場利用税交付金 56,900 - 56,900 64,400 64,400 △7,500 - △7,500 △11.6 - △11.6 0.1 0.1 8
自動車取得税交付金 224,300 - 224,300 134,700 134,700 89,600 - 89,600 66.5 - 66.5 0.2 0.1 9
国有提供施設等所在市町村助成交付金 500 - 500 500 500 - - - 0.0 0.0
10 地方特例交付金 216,200 - 216,200 182,200 182,200 34,000 - 34,000 18.7 - 18.7 0.2 0.1
11 地方交付税 13,736,000 - 13,736,000 13,791,700 13,791,700 △55,700 - △55,700 △0.4 - △0.4 10.6 11.0
12 交通安全対策特別交付金 48,000 - 48,000 50,500 50,500 △2,500 - △2,500 △5.0 - △5.0 0.0 0.0
13 分担金及び負担金 3,299,263 3,299,263 - 3,240,093 - 59,170 59,170 - 1.8 1.8 - 2.5 2.6
14 使用料及び手数料 2,499,732 2,171,805 327,927 2,525,553 349,562 △25,821 △4,186 △21,635 △1.0 △0.2 △6.2 1.9 2.0
15 国庫支出金 27,154,293 27,154,293 - 21,581,393 - 5,572,900 5,572,900 - 25.8 25.8 - 20.9 17.3
16 県支出金 8,862,881 8,848,181 14,700 8,446,062 12,700 416,819 414,819 2,000 4.9 4.9 15.7 6.8 6.8 17 財産収入 288,914 9,349 279,565 335,435 324,258 △46,521 △1,828 △44,693 △13.9 △16.4 △13.8 0.2 0.3
18 寄附金 279,735 279,735 - 266,361 - 13,374 13,374 - 5.0 5.0 - 0.2 0.2
19 繰入金 5,495,489 1,395,000 4,100,489 3,812,236 3,416,736 1,683,253 999,500 683,753 44.2 252.7 20.0 4.2 3.0
20 繰越金 200,000 - 200,000 200,000 200,000 - - - 0.2 0.2
21 諸収入 2,685,057 2,467,289 217,768 3,119,732 218,652 △434,675 △433,791 △884 △13.9 △15.0 △0.4 2.1 2.5 22 市債 16,749,500 12,522,900 4,226,600 19,584,200 4,702,300 △2,834,700 △2,359,000 △475,700 △14.5 △15.9 △10.1 12.9 15.7 130,013,000 58,147,815 71,865,185 124,996,000 71,109,143 5,017,000 4,260,958 756,042 4.0 7.9 1.1 100.0 100.0
※市税の内訳(主なもの) ※地方交付税等
区 分 30年度 29年度 差 引 増減率(%) 30年度 29年度 差 引
市 税 41,920,835 44,601 0.1 地方交付税 13,736,000 13,791,700 △55,700
(決算見込み) (41,826,025) (139,411) (0.3) 6,381,700 495,300
市民税個人・現年課税分 15,961,612 438,127 2.7 (6,298,064) (578,936)
(決算見込み) (16,079,326) (320,413) (2.0) 6,859,000 7,410,000 △551,000
市民税法人・現年課税分 5,459,981 △299,794 △5.5 4,702,300 △475,700
(決算見込み) (5,062,476) (97,711) (1.9) (4,291,000) (△64,400)
固定資産税・現年課税分 15,639,584 △51,183 △0.3 11,084,000 19,600
(決算見込み) (15,829,107) (△240,706) (△1.5) (10,589,064) (514,536)
平成29年度
15,588,401 11,103,600 0.2
(4.9)
実質的な普通交付税 ①+②
(決算見込み)
普通交付税 ①
(決算見込み)
△7.4
4,226,600 △10.1
(△1.5)
臨時財政対策債 ②
(決算見込み)
特別交付税
増減率(%) △0.4
6,877,000 7.8
(9.2)
合 計 53,886,857
2,175,991 21,581,393 8,433,362 11,177 266,361 395,500 2,901,080 14,881,900 5,160,187 41,965,436 16,399,739 区 分
区 分 3,240,093
特 財
3
-(3)
(3)
(3)
(3)予算総括
予算総括
予算総括
予算総括(
(
(
(歳出内訳
歳出内訳
歳出内訳
歳出内訳)
)
)
)
(単位 千円)
平成30年度 平成29年度 増 減 額 増減率(%) 構成比(%)
歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 30年度 29年度
1 議会費 550,995 293 550,702 560,202 266 559,936 △9,207 27 △9,234 △1.6 10.2 △1.6 0.4 0.4
2 総務費 12,603,737 4,975,198 7,628,539 21,451,461 8,260,415 13,191,046 △8,847,724 △3,285,217 △5,562,507 △41.2 △39.8 △42.2 9.7 17.2
3 民生費 43,305,194 25,607,574 17,697,620 41,651,784 24,269,780 17,382,004 1,653,410 1,337,794 315,616 4.0 5.5 1.8 33.3 33.3
4 衛生費 19,185,640 7,636,753 11,548,887 10,499,497 4,407,250 6,092,247 8,686,143 3,229,503 5,456,640 82.7 73.3 89.6 14.8 8.4
5 労働費 49,089 1,150 47,939 47,791 500 47,291 1,298 650 648 2.7 130.0 1.4 0.0 0.0
6 農林水産業費 2,057,068 431,536 1,625,532 2,016,458 384,365 1,632,093 40,610 47,171 △6,561 2.0 12.3 △0.4 1.6 1.6
7 商工費 1,290,884 251,622 1,039,262 1,240,240 134,965 1,105,275 50,644 116,657 △66,013 4.1 86.4 △6.0 1.0 1.0
8 土木費 20,316,052 9,298,306 11,017,746 18,864,185 7,863,732 11,000,453 1,451,867 1,434,574 17,293 7.7 18.2 0.2 15.6 15.1
9 消防費 3,649,462 503,906 3,145,556 3,562,813 500,685 3,062,128 86,649 3,221 83,428 2.4 0.6 2.7 2.8 2.9
10 教育費 16,711,868 8,692,307 8,019,561 15,413,453 7,506,993 7,906,460 1,298,415 1,185,314 113,101 8.4 15.8 1.4 12.9 12.3
11 災害復旧費 2 - 2 2 - 2 - - - 0.0 0.0
12 公債費 10,193,009 749,170 9,443,839 9,588,114 557,906 9,030,208 604,895 191,264 413,631 6.3 34.3 4.6 7.8 7.7
13 予備費 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 - - - 0.1 0.1
一般会計 (A) 130,013,000 58,147,815 71,865,185 124,996,000 53,886,857 71,109,143 5,017,000 4,260,958 756,042 4.0 7.9 1.1 100.0 100.0
国民健康保険会計 25,759,200 23,766,200 1,993,000 31,213,200 29,145,900 2,067,300 △5,454,000 △5,379,700 △74,300 △17.5 △18.5 △3.6
公設地方卸売市場事業会計 636,400 635,400 1,000 635,200 634,200 1,000 1,200 1,200 - 0.2 0.2
-駐車場事業会計 189,000 116,500 72,500 140,700 84,200 56,500 48,300 32,300 16,000 34.3 38.4 28.3
農業集落排水事業会計 771,000 397,100 373,900 875,600 486,700 388,900 △104,600 △89,600 △15,000 △11.9 △18.4 △3.9
東前第四土地区画整理事業会計 9,600 4,500 5,100 13,000 4,600 8,400 △3,400 △100 △3,300 △26.2 △2.2 △39.3
東前第二土地区画整理事業会計 434,000 392,500 41,500 388,000 346,900 41,100 46,000 45,600 400 11.9 13.1 1.0
公共用地先行取得事業会計 601,500 411,302 190,198 603,600 411,302 192,298 △2,100 - △2,100 △0.3 - △1.1
介護保険会計 22,275,000 19,103,000 3,172,000 21,964,500 18,825,900 3,138,600 310,500 277,100 33,400 1.4 1.5 1.1
介護サービス事業会計 48,500 48,500 - 89,000 89,000 - △40,500 △40,500 - △45.5 △45.5
-後期高齢者医療会計 3,352,200 2,787,900 564,300 3,052,500 2,518,200 534,300 299,700 269,700 30,000 9.8 10.7 5.6
特別会計 計 (B) 54,076,400 47,662,902 6,413,498 58,975,300 52,546,902 6,428,398 △4,898,900 △4,884,000 △14,900 △8.3 △9.3 △0.2
水道事業会計 9,919,800 9,592,800 327,000 10,936,500 10,301,400 635,100 △1,016,700 △708,600 △308,100 △9.3 △6.9 △48.5
下水道事業会計 18,910,700 13,523,700 5,387,000 19,187,500 13,778,600 5,408,900 △276,800 △254,900 △21,900 △1.4 △1.8 △0.4
公営企業会計 (C) 28,830,500 23,116,500 5,714,000 30,124,000 24,080,000 6,044,000 △1,293,500 △963,500 △330,000 △4.3 △4.0 △5.5
総 計 (A+B+C) 212,919,900 128,927,217 83,992,683 214,095,300 130,513,759 83,581,541 △1,175,400 △1,586,542 411,142 △0.5 △1.2 0.5
(4)
(4)
(4)
(4)一般会計予算内訳
一般会計予算内訳
一般会計予算内訳
一般会計予算内訳
①
①
①
①一般会計
一般会計
一般会計
一般会計
(単位 千円)平成30年度 平成29年度 増 減 額 増減率(%) 構成比(%)
歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 30年度 29年度
一般会計 (A) 130,013,000 58,147,815 71,865,185 124,996,000 53,886,857 71,109,143 5,017,000 4,260,958 756,042 4.0 7.9 1.1
②
②
②4
②
4
4
4大
大プロジェクトの
大
大
プロジェクトの
プロジェクトの予算額
プロジェクトの
予算額
予算額
予算額
(単位 千円)平成30年度 平成29年度 増 減 額 増減率(%) 構成比(%)
歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 30年度 29年度
新庁舎 (総務費) 2,765,500 2,738,200 27,300 12,251,200 6,004,200 6,247,000 △9,485,700 △3,266,000 △6,219,700 △77.4 △54.4 △99.6 15.4 64.5
新市民会館 (総務費) 10,600 296 10,304 16,000 313 15,687 △5,400 △17 △5,383 △33.8 △5.4 △34.3 0.1 0.1
新ごみ処理施設(衛生費) 10,916,900 4,969,449 5,947,451 2,904,000 2,627,598 276,402 8,012,900 2,341,851 5,671,049 275.9 89.1 2,051.7 61.0 15.3
東町新体育館 (教育費) 4,210,000 3,938,700 271,300 3,813,600 3,433,502 380,098 396,400 505,198 △108,798 10.4 14.7 △28.6 23.5 20.1
大型プロジェクト計 (B) 17,903,000 11,646,645 6,256,355 18,984,800 12,065,613 6,919,187 △1,081,800 △418,968 △662,832 △5.7 △3.5 △9.6 100.0 100.0
③
③
③4
③
4
4
4大
大
大プロジェクトを
大
プロジェクトを除
プロジェクトを
プロジェクトを
除
除
除く
く
く
く予算額
予算額
予算額
予算額
(単位 千円)平成30年度 平成29年度 増 減 額 増減率(%) 構成比(%)
歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 30年度 29年度
1 議会費 550,995 293 550,702 560,202 266 559,936 △9,207 27 △9,234 △1.6 10.2 △1.6 0.5 0.5
2 総務費 9,827,637 2,236,702 7,590,935 9,184,261 2,255,902 6,928,359 643,376 △19,200 662,576 7.0 △0.9 9.6 8.8 8.7
3 民生費 43,305,194 25,607,574 17,697,620 41,651,784 24,269,780 17,382,004 1,653,410 1,337,794 315,616 4.0 5.5 1.8 38.6 39.3
4 衛生費 8,268,740 2,667,304 5,601,436 7,595,497 1,779,652 5,815,845 673,243 887,652 △214,409 8.9 49.9 △3.7 7.4 7.2
5 労働費 49,089 1,150 47,939 47,791 500 47,291 1,298 650 648 2.7 130.0 1.4 0.0 0.0
6 農林水産業費 2,057,068 431,536 1,625,532 2,016,458 384,365 1,632,093 40,610 47,171 △6,561 2.0 12.3 △0.4 1.8 1.9
7 商工費 1,290,884 251,622 1,039,262 1,240,240 134,965 1,105,275 50,644 116,657 △66,013 4.1 86.4 △6.0 1.2 1.2
8 土木費 20,316,052 9,298,306 11,017,746 18,864,185 7,863,732 11,000,453 1,451,867 1,434,574 17,293 7.7 18.2 0.2 18.1 17.8
9 消防費 3,649,462 503,906 3,145,556 3,562,813 500,685 3,062,128 86,649 3,221 83,428 2.4 0.6 2.7 3.3 3.4
10 教育費 12,501,868 4,753,607 7,748,261 11,599,853 4,073,491 7,526,362 902,015 680,116 221,899 7.8 16.7 2.9 11.1 10.9
11 災害復旧費 2 - 2 2 - 2 - - - 0.0 0.0
12 公債費 10,193,009 749,170 9,443,839 9,588,114 557,906 9,030,208 604,895 191,264 413,631 6.3 34.3 4.6 9.1 9.0
13 予備費 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 - - - 0.1 0.1
合計 (A)-(B) 112,110,000 46,501,170 65,608,830 106,011,200 41,821,244 64,189,956 6,098,800 4,679,926 1,418,874 5.8 11.2 2.2 100.0 100.0
区 分
区 分
区 分
5
-(5)
(5)
(5)
(5)一般会計歳出性質別内訳
一般会計歳出性質別内訳
一般会計歳出性質別内訳
一般会計歳出性質別内訳
(単位 千円)
平成30年度
平成29年度
増 減 額
増減率(%)
構成比(%)
歳出
特財
一財
歳出
特財
一財
歳出
特財
一財
歳出
特財
一財
30年度 29年度義務的経費
59,701,462 25,964,494 33,736,968 57,276,865 24,658,941 32,617,9242,424,597
1,305,553
1,119,044
4.2 5.3 3.4 45.9 45.8人件費
17,187,7641,793,681
15,394,083 16,678,1791,742,097
14,936,082509,585
51,584
458,001
3.1 3.0 3.1 13.2 13.3扶助費
32,323,263 23,421,6438,901,620
31,013,144 22,358,9388,654,206
1,310,119
1,062,705
247,414
4.2 4.8 2.9 24.9 24.8公債費
10,190,435749,170
9,441,265
9,585,542
557,906
9,027,636
604,893
191,264
413,629
6.3 34.3 4.6 7.8 7.7普通建設事業費
36,085,698 24,800,481 11,285,217 34,363,034 22,566,289 11,796,7451,722,664
2,234,192
△511,528
5.0 9.9 △4.3 27.7 27.5補助事業
23,204,590 15,249,3467,955,244
11,680,4349,920,679
1,759,755
11,524,1565,328,667
6,195,489
98.7 53.7 352.1 17.8 9.4単独事業
12,881,1089,551,135
3,329,973
22,682,600 12,645,610 10,036,990 △9,801,492 △3,094,475 △6,707,017 △43.2 △24.5 △66.8 9.9 18.1災害復旧費
2
-
2
2
-
2
-
-
-
- - - 0.0 0.0その他の経費
34,225,8387,382,840
26,842,998 33,356,0996,661,627
26,694,472869,739
721,213
148,526
2.6 10.8 0.6 26.4 26.7物件費
13,518,9873,777,697
9,741,290
12,916,6573,463,644
9,453,013
602,330
314,053
288,277
4.7 9.1 3.0 10.4 10.3維持補修費
851,743
176,925
674,818
893,771
256,050
637,721
△42,028
△79,125
37,097
△4.7 △30.9 5.8 0.7 0.7補助費等
4,343,661
768,961
3,574,700
4,269,628
723,428
3,546,200
74,033
45,533
28,500
1.7 6.3 0.8 3.3 3.4積立金
198,057
128,057
70,000
496,005
431,005
65,000
△297,948
△302,948
5,000
△60.1 △70.3 7.7 0.2 0.4出資金
6,200
-
6,200
3,500
-
3,500
2,700
-
2,700
77.1 - 77.1 - 0.0貸付金
890,000
790,000
100,000
91,000
91,000
-
799,000
699,000
100,000
878.0 768.1 皆増 0.7 0.1繰出金
14,317,1901,741,200
12,575,990 14,585,5381,696,500
12,889,038△268,348
44,700
△313,048
△1.8 2.6 △2.4 11.0 11.7予備費
100,000
-
100,000
100,000
-
100,000
-
-
-
- - - 0.1 0.1(単位 千円)
平成29年度末
平成30年度末
現在高見込額
積立見込額
取り崩し見込額
現在高見込額
1 財政調整基金
7,580,963
2,275
3,971,000
3,612,238
2 減債基金
330,730
70,100
250,000
150,830
3 庁舎等整備基金
1,006,715
303
980,000
27,018
4 国際交流事業基金
46,053
14
-
46,067
5 災害対策基金
15,305
5
15,000
310
6 電源立地振興基金
406,275
122
150,000
256,397
7 水戸黄門ふるさと基金
125,089
125,089
125,089
125,089
8 社会福祉事業基金
509
11
-
520
9 一般廃棄物処理推進基金
359,380
108
-
359,488
10 緑化基金
10,697
4
-
10,701
11 芸術振興基金
85,233
26
-
85,259
12 奨学基金
66,962
-
-
66,962
13 交通遺児就学奨励基金
70,020
-
-
70,020
14 教育振興基金
68,266
-
-
68,266
10,172,197
198,057
5,491,089
4,879,165
15 国民健康保険財政調整基金
-
1
1
-16 農業集落排水事業債減債基金
250,610
2,732
84,340
169,002
17 介護給付費準備基金
502,268
151
92,245
410,174
10,925,075
200,941
5,667,675
5,458,341
各 種 基 金 の 状 況
合 計
区 分
平成30年度
小 計
7
-市 債 残 高 の 見 込
(単位 千円)
平成28年度末
平成29年度末見込
平成30年度末見込
一 般 会 計
100,489,693
115,367,246
122,846,195
うち 4大プロジェクト事業債
2,964,130
11,442,866
15,520,232
うち 臨時財政対策債等
46,528,612
48,223,657
49,196,280
特 別 会 計
8,346,369
7,968,940
7,810,044
公設地方卸売市場事業会計
475,707
427,298
378,065
駐車場事業会計
366,531
277,212
226,367
農業集落排水事業会計
5,645,598
5,528,904
5,250,246
東前第四土地区画整理事業会計
13,052
4,980
-
東前第二土地区画整理事業会計
266,081
335,346
333,066
公共用地先行取得事業会計
1,579,400
1,395,200
1,622,300
公営企業会計
106,354,060
104,518,270
101,756,794
水道事業会計
21,528,158
21,652,450
21,512,481
下水道事業会計
84,825,902
82,865,820
80,244,313
215,190,122
227,854,456
232,413,033
区 分
平成30年度土地開発基金による用地取得事業
(単位 千円)
担 当 課
浜見台霊園
26,000
衛生管理課
成就院池公園
20,100
農業環境整備課
市道 吉沢・元石川線
20,000
道路建設課
市道 上中妻198号線
15,000
〃
市道 上水戸・赤塚線
37,000
〃
芸術館東地区駐車場
58,200
商工課
石川3丁目調整池
206,000
河川都市排水課
(仮称)心字池公園
45,000
公園緑地課
総合運動公園市民球場
150,000
体育施設整備課
市立サッカー・ラグビー場
39,000
〃
616,300
計 10件
事 業 名
金 額
-— 9 -—
新 = 新規事業
予算額
(千円)
内 容
担 当 課
企画総務部門
企画総務部門
企画総務部門
企画総務部門
新
1 市制施行130周年記念事業の推進
1,000
平成31年度の市制施行130周年記念事業の実施に向けた準備
政 策 企 画 課
2 県央地域首長懇話会の開催
210
県央地域全体の発展を目指し,水戸市を含む9市町村により,広
域連携事業等を推進
政 策 企 画 課
3 北関東中核都市連携事業
5,750
北関東中核都市(水戸市・前橋市・宇都宮市・高崎市)連携会議に
おいて,圏域全体の魅力を高める事業を推進
政 策 企 画 課
4 自転車通行空間の整備
57,000
自転車が安全で快適に通行できる路面表示などを整備
幹線市道13号線,21号線,24号線
交 通 政 策 課
5 バス路線再編の推進
6,150
バス路線の再編に向け,効果分析調査を実施するとともに,水戸
駅南口及び赤塚駅南口に路線バスの待機場所を整備
交 通 政 策 課
6 タクシーを活用した公共交通空白地区にお
ける移動手段の確保
10,827
公共交通空白地区へのタクシーを活用した新たな移動手段の導入
に向け,2つのモデル地区において試験運行を実施
交 通 政 策 課
7 路線バス石塚・赤塚線の運行
19,300
定住自立圏共生ビジョンに基づき,城里町と赤塚駅とを結ぶ路線
バス石塚・赤塚線の試験運行を支援
交 通 政 策 課
新
8 地域経済応援ポイント制度の導入
5,000
マイナンバーカードの普及推進や地域経済の活性化に向けた,地
域経済応援ポイント制度の導入
情 報 政 策 課
平成30年度予算の主な事業
予算額
(千円)
内 容
担 当 課
事 業 名
新
9 市制施行130周年記念誌等の作成準備
7,300
平成31年度の市制施行130周年に向けた記念誌,記念映像の作成準
備
みとの魅力発信課
10 フィルムコミッション推進事業
320
映画・ドラマ等映像作品の水戸市へのロケ誘致・支援
みとの魅力発信課
11 市民懇談会の開催
428
市民懇談会の開催 7地区(平成27~30年度までに全32地区開催)
みとの魅力発信課
12 いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ
大会推進事業
110,000
平成31年度の国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の開催に
向けた準備並びに競技別
リハ
ー
サ
ル大会の開催
国 体
総 務
課
国 体 競 技 課
13 中核市移行の推進
1,000
平成32年度の中核市移行に向けた準備
中核市移行推進課
14
旧山根小学校利
活用事業
151,600
民間
から
の事業
提案
による
旧小学校
施
設
の
利
活用に向けた
校舎
及
び
屋
内運動場の
耐震補強工
事等
財 産
活 用 課
15 新
庁舎建設
事業
2,765,500
全体
計
画(28~31年度
継続
事業) 18,668,000千円
地
上8階
,地
下1階建
40,188
㎡
平成31年
1月4日
全体
オ
ー
プ
ン予定
新
庁 舎
整 備 課
16 水戸
黄門ふ
る
さ
と
寄附金
の
募集
134,200
水戸市の
知
名度やイ
メ
ージ
ア
ッ
プ
を
図
るとともに,
財源
の
拡充
に
向けて,市
外居
住の
寄附
者に
特産
品等を
贈呈
市
民
税
課
17
諸選挙
の
執
行
71,000
県議会議
員一般選挙
の
管理執
行
選挙管理委員会事務局— 11 —
予算額
(千円)
内 容
担 当 課
市民協働部門
市民協働部門
市民協働部門
市民協働部門
1 鯉淵市民センター建設事業
207,200 全体計画(29~30年度継続事業) 391,000千円
鉄骨造平屋建 696.17㎡
市 民 生 活 課
2 妻里市民センター建設事業
211,600 全体計画(29~30年度継続事業) 374,000千円
鉄骨造平屋建 699.83㎡
市 民 生 活 課
3 防災行政無線整備事業
337,800 洪水・津波浸水想定区域におけるデジタル防災行政無線の整備
全体計画(29~30年度継続事業) 570,000千円
防災・危機管理課
新
4 自動起動型防災ラジオ配布事業
220,600 洪水・津波浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の市民,避難行動要
支援者などを対象とした,防災情報等を受信できる自動起動型防災
ラジオの配布
防災・危機管理課
5 空家等対策の推進
8,500 空家等対策の推進を図る条例の制定及び計画の策定
防災・危機管理課
6 第50回記念水戸市芸術祭の開催
7,900 第50回記念として9部門,22事業で特別企画,記念式典等を実施
文 化 交 流 課
新
7 特別展「水戸の風2018」の開催
2,500 第50回記念水戸市芸術祭の関連事業として,水戸ゆかりの芸術家に
よる展覧会を開催
文 化 交 流 課
予算額
(千円)
内 容
担 当 課
事 業 名
9 プロスポーツチームによるスポーツ教室
の開催
2,800 水戸ホーリーホック及び茨城ロボッツによる子ども達を対象とした
スポーツ教室の開催
ス ポ ー ツ 課
新 10 ボールゲームフェスタ事業
170 日本トップリーグ連携機構(JTL)に所属するトップアスリートによ
る,子ども達を対象としたボールゲームの楽しさを学ぶイベントの
開催
ス ポ ー ツ 課
11 水戸黄門漫遊マラソンの開催
25,000 開催日 平成30年10月28日(日)
フルマラソン 10,000人 5km 2,000人 3km 制限なし
ス ポ ー ツ 課
12 学校プール施設の開放
4,200 夏休み期間中に小学校プールの開放を実施 7校
ス ポ ー ツ 課
新 13 体育施設の防犯機能強化
15,000 国体会場となる青柳公園,総合運動公園及び市立サッカー・ラグ
ビー場に,防犯カメラを設置
体育施設整備課
14
東町運動公園新体育館整備事業
4,210,000 全体計画(28~30年度継続事業) 9,246,000千円
地上3階,地下1階建 16,804㎡
平成31年4月オープン予定
体育施設整備課
15 総合運動公園市民球場大規模改造事業
421,000 全体計画(28~30年度継続事業) 1,624,000千円
メインスタンドの耐震補強,フィールド拡張に伴う外野スタンド
移設,選手控室の改修等を実施
体育施設整備課
新 16 (仮称)西谷津市民運動場整備事業
60,000
多目的グラウンド整備工事
敷地面積 31,865㎡
体育施設整備課
17
女性活躍推進事業
1,000 政策決定過程への女性の参画拡大を目指す女性議会や,学生を対象
としたキャリアセミナーの開催等
男女平等参画課
13
-予算額
(千円)
内 容
担 当 課
生活環境部門
生活環境部門
生活環境部門
生活環境部門
1 住宅用太陽光発電システム設置補助
12,000
住宅用太陽光発電システムの整備に対する補助 400基
環
境
課
2 環境フェアの開催
11,400
環境保全・ごみ減量の啓発を目的とした環境フェアとともに,世
界湖沼会議(10月開催)の機運醸成を図るイベントを開催
環
境
課
3 浜見台霊園墓地拡張整備事業
10,000
従来型墓地 実施設計,用地取得(土地開発基金)
合葬式墓地 基本設計
衛 生 管 理 課
4 新斎場整備事業
14,000
環境影響評価,都市計画決定
衛 生 管 理 課
5 合併処理浄化槽の普及促進
153,057
合併処理浄化槽設置等補助金 290基
衛 生 管 理 課
新 6 食品ロス削減事業
2,000
外食時や家庭での食べ残しを減らす取組の推進
ご み 対 策 課
7 新ごみ処理施設整備事業
10,916,900
新清掃工場施設整備 9,730,764千円
全体計画(28~31年度継続事業) 22,786,920千円
第三最終処分場施設整備 923,600千円
全体計画(29~32年度継続事業) 5,500,000千円
アクセス道路整備等 262,536千円
新ごみ処理施設整備課
8 新ごみ処理施設周辺環境整備事業
117,700
健康増進施設 実施設計,地質調査
自由広場 基本設計
生活道路 舗装修繕工事
新ごみ処理施設整備課
新 9 清掃事務所移転改築事業
239,000
清掃事務所移転改築 239,000千円
全体計画(30~31年度継続事業) 589,000千円
鉄骨造平屋建 1,810㎡
事 業 名
予算額
(千円)
内 容
担 当 課
保健福祉部門
保健福祉部門
保健福祉部門
保健福祉部門
新
1 ヘルプマーク・ヘルプカードの普及事業
1,500
内部障害や難病等により配慮を必要とする方を支援するため,ヘ
ルプマーク及びヘルプカードを配布
障 害 福 祉 課
2 障害者日常生活用具給付事業の拡充
62,200
日常生活用具給付事業の給付品目に,人工鼻を追加
(人工鼻分 900千円)
障 害 福 祉 課
3 心身障害児通園事業の充実
15,100
重症心身障害児や医療的ケア児への支援のため,重症心身障害児
(者)通園施設あけぼの学園に看護師等の専門職員を配置
障 害 福 祉 課
4 法人後見支援事業
25,400
定住自立圏共生ビジョンに基づき,水戸市社会福祉協議会が運営
する権利擁護サポートセンターに対する補助を実施
高 齢 福 祉 課
5 高齢者福祉施設の開設の支援
43,470
特別養護老人ホームの開設準備補助 1施設
高 齢 福 祉 課
新
6 住民主体の生活支援サービス活動の補助
(介護保険会計)
1,440
掃除・洗濯・買い物等の生活支援サービスを提供するNPO法人
等に対し,活動費用を補助
高 齢 福 祉 課
新
7 在宅医療・介護連携推進事業
(介護保険会計)
7,000
医療機関と介護事業所等の連携を図る相談支援拠点の設置
高 齢 福 祉 課
8 介護保険サービス事業所の開設等の支援
56,659
介護保険サービス事業所の整備・開設準備補助 3事業所
介 護 保 険 課
9 結婚ときめきプロジェクト
26,100
若者の出会いや結婚をサポートするイベントを開催するととも
に,新婚世帯に対し,住宅賃借費用等を補助
子
ど
も
課
10 市民センター子育て広場事業
4,200
市民センター等を活用した子育て支援及び多世代交流の推進
23か所(新設4か所)
子
ど
も
課
15
-事 業 名
予算額
(千円)
内 容
担 当 課
新 11 医師修学資金貸与事業
債務負担行為
(45,200)
小児科医・産婦人科医・救急科医の確保に向けて,市内医療機関
内に就業予定の医学生を対象とする修学資金貸与制度を新設
保
健
セ ン タ ー
新 12 医療機関開設補助事業
債務負担行為
(90,000)
市内に小児科・産婦人科の医療サービスを提供する医療機関を新
たに開設する者に対し,開設資金等を補助
保
健
セ ン タ ー
新 13 医師確保のための
寄附講座
開設事業
20,000
小児科医・産婦人科医の確保に向けて,
大
学に
寄附講座
を開設
保
健
セ ン タ ー
14 産婦人科医等確保事業
19,395
定住自立圏共生ビジョンに基づき,
リ
スクを
伴う妊娠
等
周
産
期
医
療や,高度
な
婦人科医療に携
わ
る医師の
雇
用に要する
経
費を補助
保
健
セ ン タ ー
15
妊
産婦支援の充実
11,347
相談体制の
強化
や産後ケア事業に
宿泊型
を新たに追加する
な
ど,
妊娠期
か
ら
産後にかけた
切れ
目
な
い
妊
産婦支援を推進
保
健
セ ン タ ー
新 16 産婦
健康診査
事業
23,200
産婦
健康診査
(産後
2週間
及び1か
月
)の費用を助
成
保
健
セ ン タ ー
17
不妊治
療及び
不
育症
治
療の補助
13,500
不妊治
療 13,000千円
不
育症
治
療 500千円
保
健
セ ン タ ー
新 18 ロタ
ウ
イルス予
防接種
助
成
事業
18,000
生後
6週
か
ら
32
週まで
の
乳幼
児
期
を対象に,ロタ
ウ
イルス
ワ
ク
チ
ンの予
防接種
費用の
一
部を助
成
保
健
セ ン タ ー
19 (
仮称
)水戸市保
健
所整備事業
752,000
(
仮称
)水戸市保
健
所整備工事
全
体計
画
(30
~
31
年
度
継続
事業) 1,896,000千円
保
健
所 準 備 課
予算額
(千円)
内 容
担 当 課
産業経済部門
産業経済部門
産業経済部門
産業経済部門
1 UJIターン・若者定着応援事業
2,500
高校生や大学生を対象に,UJIターンの促進と地元定着を図る
ため,地元企業の情報発信及び採用力向上に向けた取組を支援
商
工
課
2 商店街活性化事業
21,400
商店街団体が行う活性化事業に対する支援
商店街活力アップ事業,商店街活力向上支援事業
商
工
課
新
3 創業者スタートアップ応援事業
1,000
創業後の安定的な事業展開に向けた継続的な支援を創設
商
工
課
4 水戸まちなかフェスティバルの開催
8,000
商店街団体など市民との協働により,商業や観光の振興とまちな
かのにぎわい創出に資するイベントを開催
商
工
課
5 中心市街地店舗,事務所等開設促進事業
30,000
中心市街地における店舗,事務所等の新規開設を支援
商
工
課
新
6 泉町地区まちなか回遊促進事業
750
泉町地区における歩道空間を活用した回遊促進に係る事業を支援
商
工
課
新
7 まちなか芝生広場整備
12,000
まちなかの広場としての機能向上及び利活用促進のため,南町自
由広場の芝生整備を実施
商
工
課
8 水戸のものづくり企業応援事業
7,054
工業の振興のため,産業活性化コーディネーターの配置と,補助
制度の活用促進による支援
商
工
課
9 企業誘致促進事業
166,800
企業誘致コーディネーターの配置と,補助及び税の課税免除によ
る企業誘致の推進
商
工
課
新 10 (仮称)水戸芸術館東地区駐車場整備事業
(駐車場事業会計)
40,300
実施設計・地質調査
商
工
課
事 業 名
17
-予算額
(千円)
内 容
担 当 課
事 業 名
11 観光まつりの開催
57,315
水戸黄門まつり,梅まつり,あじさいまつりなどの開催による観
光誘客の促進
観
光
課
12 マスコットキャラクター活用事業
12,000
「みとちゃん」の各種イベント参加とノベルティグッズの製作に
よる水戸の魅力の発信
観
光
課
13 広域観光(県央地域魅力発信等)の推進
10,360
定住自立圏共生ビジョンに基づき,いばらき県央地域観光協議会
において,魅力発信と周遊型観光事業等を実施
観
光
課
14 弘道館・水戸城跡周辺の魅力づくりの推進 98,000
弘道館東側用地整備
駐車場,広場・トイ
レ
整備
観
光
課
15
ロ
マン
チ
ック
ゾ
ーン整備
30,000
市道上市11
号線
の
景
観整備工事
観
光
課
16 「
姉妹
・
親善都
市と
交流都
市の観光と
物
産
展」の開催
3,000
明治維
新150
年記念
として,各市の魅力的な観光資
源
の
紹介
や,名
産
品
・
物
産
品
等の
販売
を実施
観
光
課
新 17
明治維
新150
年記念シ
ン
ポ
ジ
ウム
の開催
1,000
「水戸学」の
教え
を
次世代
に継
承
する
シ
ン
ポ
ジ
ウム
の開催
観
光
課
18 わら
納豆
用
稲
わら生産・加工促進事業
2,600
生産組
合
,
障害
者
就労
施設,
納豆
業者等が
連携
し,わら
納豆
用の
わらを安定的に
供給
する取組を支援
農
政
課
19
田
ん
ぼ
アート事業
2,500
水戸のイ
メ
ージアップと
農村
地域の活性化を図るため,マスコッ
トキャラクター「みとちゃん」の
田
ん
ぼ
アートを作
成
農
政
課
予算額
(千円)
内 容
担 当 課
事 業 名
21 市
単土
地
改良
事業
38,400
成就院池環境保全
事業 用地取
得
(
土
地開発基
金
)・実施設計
排
水
路
整備
3
地区
農
業
環境
整備課
22 県
単土
地
改良
事業
67,600
桜川飯島
大
塚
地区取水設備整備 実施設計・整備工事
排
水
路
整備
2
か所 実施設計・整備工事
農
業
環境
整備課
23
農
業
集落排
水整備事業
(
農
業
集落排
水事業会計)
129,300
宿根古屋
地区 機能
強
化対
策
工事
飯富
・上
国井
・大場
森
戸・加
倉井
地区
最適
整備
構想
の
策
定
農
業
環境
整備課
24 水戸の梅産地づくり事業
2,900
水戸の梅の
ブ
ラン
ド
力と
農
業者の所
得
向上のため,梅の産地づく
りを支援
農業技術センター
新 25 学校
給食
における地場
農
産
物
の活用促進事
業
24,600
学校
給食
における地場
農
産
物
の活用を促進し,
農
業の振興と地産
地
消
,
食育
を推進
農業技術センター
26
植物公園再
整備事業
21,000
植物公園
の
リニュ
ーアルに向けた基
本
・実施設計の実施
農業技術センター
27
薬草
を活用した魅力づくり事業
3,000
官
民協働による
薬
用
ハ
ー
ブ園
の整備,弘道館及び
小石川
後
楽園
と
の
合同
によるイベントの開催
農業技術センター
新 28 「
佐藤
中
陵
の
博物画
と
薬草
展」の開催
500
明治維
新150
年記念
事業として,弘道館と
連携
し,弘道館の
本草教
師
・
佐藤
中
陵
の
博物画
と
薬草
をテーマにした展
示
会を開催
農業技術センター
新 29
七ツ洞公園秘密
の
花苑再
生
5
周
年記念
事業 1,200
秘密
の
花苑
の
再
生
5
周
年
を
記念
したイベントの開催
農業技術センター
30 市場活性化事業
(
公
設地
方卸売
市場事業会計)
2,500
市場の活性化と
消費
促進に向けて,「
朝
市」や「みと
っぽ
わくわ
く
感謝
市」等のイベントを開催
公設地方卸売市場
19
-平成30年度
(千円)
平成29年度
(千円)
増 減
(千円)
増減率
(%)
担 当 課
1
6,600
-
6,600
皆増
建 築 指 導 課
2 道路新設改良事業
1,820,340
1,537,632
282,708
18.4
工事
18路線
2,960m
建 設 計 画 課
〔18路線
2,684m 〕
道 路 建 設 課
委託
17路線
6,220m
内 原 建 設 事 務 所
〔24路線
6,320m 〕
用地・補償
15路線
3,080m
〔17路線
2,620m 〕
3 側溝新設改良事業
175,000
178,500
△3,500
△ 2.0
工事
18路線
1,410m
生 活 道 路 整 備 課
〔18路線
1,524m 〕
土 木 補 修 事 務 所
4 狭あい道路及び後退敷地整備
390,000
390,000
-
-
工事
20路線
2,535m
生 活 道 路 整 備 課
事業
〔15路線
2,355m 〕
測量
21路線
3,911m
〔20路線
3,182m 〕
用地・補償
15路線
2,016m
〔19路線
2,955m 〕
5 認定外道路整備事業
25,000
20,000
5,000
25.0
工事
10路線
800m
生 活 道 路 整 備 課
〔8路線
795m 〕
6 交通安全施設整備事業
128,700
99,100
29,600
29.9
道 路 建 設 課
土 木 補 修 事 務 所
内 原 建 設 事 務 所
歩道整備,蓋架設,ガードレール,
カーブミラー,街路灯設置,道路案内標識設置
事 業 名
内 容 〔 〕前年度分
都市建設部門
都市建設部門
都市建設部門
都市建設部門
大規模盛土造成地変動予測調
査
平成30年度
(千円)
平成29年度
(千円)
増 減
(千円)
増減率
(%)
担 当 課
事 業 名
内 容 〔 〕前年度分
7 橋りょう長寿命化改修事業
42,000
70,000
△28,000
△ 40.0
長寿命化改修工事 駅南小橋,駅南出合橋
道 路 建 設 課
設計委託 好文橋,駅南大橋
8 排水路整備事業
442,400
635,900
△193,500
△ 30.4
工事
8路線
1,265m
河 川 都 市 排 水 課
〔11路線
1,760m 〕
9 河川改良事業
6,200
90,200
△84,000
△ 93.1
沢渡川用地測量(石川1丁目,堀町)
河 川 都 市 排 水 課
10 都市下水路整備事業
367,450
474,700
△107,250
△ 22.6
工事
11路線
2,421m
河 川 都 市 排 水 課
〔10路線
1,947m 〕
11 立地適正化計画策定事業
8,000
8,500
△500
△ 5.9
都 市 計 画 課
12 市街地整備推進事業
204,500
332,100
△127,600
△ 38.4
南町地区
市 街 地 整 備 課
市道上市259号線 用地・補償
弘道館・水戸城跡周辺地区
案内標示板設置,法面緑化
水戸駅北口駅前広場
休憩施設整備,デッキタイル張替
根本第一地区
雨水排水基本計画策定
13 内原駅周辺地区整備事業
343,700
108,000
235,700
218.2
橋上駅舎・自由通路・駅前広場及び進入道路
市 街 地 整 備 課
実施設計,用地測量,仮設道路整備,
用地・補償
都市機能の集約や居住機能の立地に関する包括
的な計画の策定
(H30 居住誘導区域の設定)
21
-平成30年度
(千円)
平成29年度
(千円)
増 減
(千円)
増減率
(%)
担 当 課
事 業 名
内 容 〔 〕前年度分
14
4,029,800
2,028,200
2,001,600
98.7
市街地再開発事業補助金,公共施設管理者負担金
泉町周辺地区開発事務所市街地再開発組合貸付金
15
333,000
231,280
101,720
44.0
上市196号線,芸術館西通り線,地下連絡通路
泉町周辺地区開発事務所用地・補償,移設補償,土地評価,建物調査
16 東前第二土地区画整理事業
410,000
367,000
43,000
11.7
道路改良工事,宅地造成工事
市 街 地 整 備 課
(東前第二土地区画整理事業会計)