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平成30年度当初予算の概要(PDF形式 789キロバイト) 予算の概要(平成30年度) | 水戸市ホームページ

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(1)

予算関係参考資料

平成30年度当初予算の概要

(2)

1

-1

1 

 

 予算編成

 

予算編成

予算編成

予算編成の

の基本方針

基本方針

基本方針

基本方針

2 

 

 予算

 

予算

予算

予算の

の規模等

規模等

規模等

規模等

(1) 予算

(1) 予算

(1) 予算

(1) 予算の

の規模

規模

規模

規模

区  分

一般会計

特別会計

企業会計

28,830,500

30,124,000

△ 1,293,500

△ 4.3

212,919,900

214,095,300

△ 1,175,400

△ 0.5

130,013,000

124,996,000

5,017,000

4.0

54,076,400

58,975,300

△ 4,898,900

△ 8.3

平成30年度予算については,未来に躍動する魁のまちの実現に向けた積極的な事業展開と中長期的視点に立っ

た規律ある財政運営の両立を目指し,予算編成を行いました。

すなわち,地方創生に向けた取組や市役所新庁舎をはじめとする4大プロジェクトなど,将来の本市の飛躍に

資する事業を着実に推進するとともに,水戸のまちを支える人づくりとして,地域医療や子育て支援をはじめ,

水戸スタイルの教育,高齢者や障害者への支援など,多様な市民サービスのさらなる充実に取り組みます。

また,限られた財源の中で,これらの財政需要に的確に対応するため,みと財政安心ビジョンを指針として,

職員一丸となって行財政改革に徹底して取り組み,強くしなやかな行財政運営の構築を目指します。

(単位 千円)

(3)

(2)

(2)

(2)

(2)一般会計歳入内訳

一般会計歳入内訳

一般会計歳入内訳

一般会計歳入内訳

(単位 千円)

平成30年度 増 減 額 増減率(%) 構成比(%)

歳 入 特 財  一 財 歳 入 一 財 歳 入 特 財 一 財 歳 入 特 財 一財 30年度 29年度

1

市税 41,965,436 - 41,965,436 41,920,835 41,920,835 44,601 - 44,601 0.1 - 0.1 32.3 33.5

2

地方譲与税 746,000 - 746,000 719,300 719,300 26,700 - 26,700 3.7 - 3.7 0.6 0.6

3

利子割交付金 55,600 - 55,600 38,400 38,400 17,200 - 17,200 44.8 - 44.8 0.0 0.0

4

配当割交付金 167,000 - 167,000 209,800 209,800 △42,800 - △42,800 △20.4 - △20.4 0.1 0.2 5

株式等譲渡所得割交付金 169,800 - 169,800 114,800 114,800 55,000 - 55,000 47.9 - 47.9 0.1 0.1 6

地方消費税交付金 5,112,400 - 5,112,400 4,657,800 4,657,800 454,600 - 454,600 9.8 - 9.8 3.9 3.7 7

ゴルフ場利用税交付金 56,900 - 56,900 64,400 64,400 △7,500 - △7,500 △11.6 - △11.6 0.1 0.1 8

自動車取得税交付金 224,300 - 224,300 134,700 134,700 89,600 - 89,600 66.5 - 66.5 0.2 0.1 9

国有提供施設等所在市町村助成交付金 500 - 500 500 500 - - - 0.0 0.0

10 地方特例交付金 216,200 - 216,200 182,200 182,200 34,000 - 34,000 18.7 - 18.7 0.2 0.1

11 地方交付税 13,736,000 - 13,736,000 13,791,700 13,791,700 △55,700 - △55,700 △0.4 - △0.4 10.6 11.0

12 交通安全対策特別交付金 48,000 - 48,000 50,500 50,500 △2,500 - △2,500 △5.0 - △5.0 0.0 0.0

13 分担金及び負担金 3,299,263 3,299,263 - 3,240,093 - 59,170 59,170 - 1.8 1.8 - 2.5 2.6

14 使用料及び手数料 2,499,732 2,171,805 327,927 2,525,553 349,562 △25,821 △4,186 △21,635 △1.0 △0.2 △6.2 1.9 2.0

15 国庫支出金 27,154,293 27,154,293 - 21,581,393 - 5,572,900 5,572,900 - 25.8 25.8 - 20.9 17.3

16 県支出金 8,862,881 8,848,181 14,700 8,446,062 12,700 416,819 414,819 2,000 4.9 4.9 15.7 6.8 6.8 17 財産収入 288,914 9,349 279,565 335,435 324,258 △46,521 △1,828 △44,693 △13.9 △16.4 △13.8 0.2 0.3

18 寄附金 279,735 279,735 - 266,361 - 13,374 13,374 - 5.0 5.0 - 0.2 0.2

19 繰入金 5,495,489 1,395,000 4,100,489 3,812,236 3,416,736 1,683,253 999,500 683,753 44.2 252.7 20.0 4.2 3.0

20 繰越金 200,000 - 200,000 200,000 200,000 - - - 0.2 0.2

21 諸収入 2,685,057 2,467,289 217,768 3,119,732 218,652 △434,675 △433,791 △884 △13.9 △15.0 △0.4 2.1 2.5 22 市債 16,749,500 12,522,900 4,226,600 19,584,200 4,702,300 △2,834,700 △2,359,000 △475,700 △14.5 △15.9 △10.1 12.9 15.7 130,013,000 58,147,815 71,865,185 124,996,000 71,109,143 5,017,000 4,260,958 756,042 4.0 7.9 1.1 100.0 100.0

※市税の内訳(主なもの) ※地方交付税等

区  分 30年度 29年度 差 引 増減率(%) 30年度 29年度 差 引

市  税 41,920,835 44,601 0.1 地方交付税 13,736,000 13,791,700 △55,700

(決算見込み) (41,826,025) (139,411) (0.3) 6,381,700 495,300

市民税個人・現年課税分 15,961,612 438,127 2.7 (6,298,064) (578,936)

(決算見込み) (16,079,326) (320,413) (2.0) 6,859,000 7,410,000 △551,000

市民税法人・現年課税分 5,459,981 △299,794 △5.5 4,702,300 △475,700

(決算見込み) (5,062,476) (97,711) (1.9) (4,291,000) (△64,400)

固定資産税・現年課税分 15,639,584 △51,183 △0.3 11,084,000 19,600

(決算見込み) (15,829,107) (△240,706) (△1.5) (10,589,064) (514,536)

平成29年度

15,588,401 11,103,600 0.2

(4.9)

実質的な普通交付税 ①+②

(決算見込み)

 普通交付税 ①

(決算見込み)

△7.4

4,226,600 △10.1

(△1.5)

臨時財政対策債 ②

(決算見込み)

 特別交付税

増減率(%) △0.4

6,877,000 7.8

(9.2)

合 計 53,886,857

2,175,991 21,581,393 8,433,362 11,177 266,361 395,500 2,901,080 14,881,900 5,160,187 41,965,436 16,399,739 区 分

区  分 3,240,093

特 財

(4)

3

-(3)

(3)

(3)

(3)予算総括

予算総括

予算総括

予算総括(

(歳出内訳

歳出内訳

歳出内訳

歳出内訳)

(単位 千円)

平成30年度 平成29年度 増 減 額 増減率(%) 構成比(%)

歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 30年度 29年度

1 議会費 550,995 293 550,702 560,202 266 559,936 △9,207 27 △9,234 △1.6 10.2 △1.6 0.4 0.4

2 総務費 12,603,737 4,975,198 7,628,539 21,451,461 8,260,415 13,191,046 △8,847,724 △3,285,217 △5,562,507 △41.2 △39.8 △42.2 9.7 17.2

3 民生費 43,305,194 25,607,574 17,697,620 41,651,784 24,269,780 17,382,004 1,653,410 1,337,794 315,616 4.0 5.5 1.8 33.3 33.3

4 衛生費 19,185,640 7,636,753 11,548,887 10,499,497 4,407,250 6,092,247 8,686,143 3,229,503 5,456,640 82.7 73.3 89.6 14.8 8.4

5 労働費 49,089 1,150 47,939 47,791 500 47,291 1,298 650 648 2.7 130.0 1.4 0.0 0.0

6 農林水産業費 2,057,068 431,536 1,625,532 2,016,458 384,365 1,632,093 40,610 47,171 △6,561 2.0 12.3 △0.4 1.6 1.6

7 商工費 1,290,884 251,622 1,039,262 1,240,240 134,965 1,105,275 50,644 116,657 △66,013 4.1 86.4 △6.0 1.0 1.0

8 土木費 20,316,052 9,298,306 11,017,746 18,864,185 7,863,732 11,000,453 1,451,867 1,434,574 17,293 7.7 18.2 0.2 15.6 15.1

9 消防費 3,649,462 503,906 3,145,556 3,562,813 500,685 3,062,128 86,649 3,221 83,428 2.4 0.6 2.7 2.8 2.9

10 教育費 16,711,868 8,692,307 8,019,561 15,413,453 7,506,993 7,906,460 1,298,415 1,185,314 113,101 8.4 15.8 1.4 12.9 12.3

11 災害復旧費 2 - 2 2 - 2 - - - 0.0 0.0

12 公債費 10,193,009 749,170 9,443,839 9,588,114 557,906 9,030,208 604,895 191,264 413,631 6.3 34.3 4.6 7.8 7.7

13 予備費 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 - - - 0.1 0.1

一般会計 (A) 130,013,000 58,147,815 71,865,185 124,996,000 53,886,857 71,109,143 5,017,000 4,260,958 756,042 4.0 7.9 1.1 100.0 100.0

国民健康保険会計 25,759,200 23,766,200 1,993,000 31,213,200 29,145,900 2,067,300 △5,454,000 △5,379,700 △74,300 △17.5 △18.5 △3.6

公設地方卸売市場事業会計 636,400 635,400 1,000 635,200 634,200 1,000 1,200 1,200 - 0.2 0.2

-駐車場事業会計 189,000 116,500 72,500 140,700 84,200 56,500 48,300 32,300 16,000 34.3 38.4 28.3

農業集落排水事業会計 771,000 397,100 373,900 875,600 486,700 388,900 △104,600 △89,600 △15,000 △11.9 △18.4 △3.9

東前第四土地区画整理事業会計 9,600 4,500 5,100 13,000 4,600 8,400 △3,400 △100 △3,300 △26.2 △2.2 △39.3

東前第二土地区画整理事業会計 434,000 392,500 41,500 388,000 346,900 41,100 46,000 45,600 400 11.9 13.1 1.0

公共用地先行取得事業会計 601,500 411,302 190,198 603,600 411,302 192,298 △2,100 - △2,100 △0.3 - △1.1

介護保険会計 22,275,000 19,103,000 3,172,000 21,964,500 18,825,900 3,138,600 310,500 277,100 33,400 1.4 1.5 1.1

介護サービス事業会計 48,500 48,500 - 89,000 89,000 - △40,500 △40,500 - △45.5 △45.5

-後期高齢者医療会計 3,352,200 2,787,900 564,300 3,052,500 2,518,200 534,300 299,700 269,700 30,000 9.8 10.7 5.6

特別会計 計 (B) 54,076,400 47,662,902 6,413,498 58,975,300 52,546,902 6,428,398 △4,898,900 △4,884,000 △14,900 △8.3 △9.3 △0.2

水道事業会計 9,919,800 9,592,800 327,000 10,936,500 10,301,400 635,100 △1,016,700 △708,600 △308,100 △9.3 △6.9 △48.5

下水道事業会計 18,910,700 13,523,700 5,387,000 19,187,500 13,778,600 5,408,900 △276,800 △254,900 △21,900 △1.4 △1.8 △0.4

公営企業会計 (C) 28,830,500 23,116,500 5,714,000 30,124,000 24,080,000 6,044,000 △1,293,500 △963,500 △330,000 △4.3 △4.0 △5.5

総 計 (A+B+C) 212,919,900 128,927,217 83,992,683 214,095,300 130,513,759 83,581,541 △1,175,400 △1,586,542 411,142 △0.5 △1.2 0.5

(5)

(4)

(4)

(4)

(4)一般会計予算内訳

一般会計予算内訳

一般会計予算内訳

一般会計予算内訳

  

  

  

  ①

①一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

(単位 千円)

平成30年度 平成29年度 増 減 額 増減率(%) 構成比(%)

歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 30年度 29年度

一般会計 (A) 130,013,000 58,147,815 71,865,185 124,996,000 53,886,857 71,109,143 5,017,000 4,260,958 756,042 4.0 7.9 1.1

  

  

  

  ②

②4

4大

大プロジェクトの

プロジェクトの

プロジェクトの予算額

プロジェクトの

予算額

予算額

予算額

(単位 千円)

平成30年度 平成29年度 増 減 額 増減率(%) 構成比(%)

歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 30年度 29年度

新庁舎 (総務費) 2,765,500 2,738,200 27,300 12,251,200 6,004,200 6,247,000 △9,485,700 △3,266,000 △6,219,700 △77.4 △54.4 △99.6 15.4 64.5

新市民会館 (総務費) 10,600 296 10,304 16,000 313 15,687 △5,400 △17 △5,383 △33.8 △5.4 △34.3 0.1 0.1

新ごみ処理施設(衛生費) 10,916,900 4,969,449 5,947,451 2,904,000 2,627,598 276,402 8,012,900 2,341,851 5,671,049 275.9 89.1 2,051.7 61.0 15.3

東町新体育館 (教育費) 4,210,000 3,938,700 271,300 3,813,600 3,433,502 380,098 396,400 505,198 △108,798 10.4 14.7 △28.6 23.5 20.1

大型プロジェクト計 (B) 17,903,000 11,646,645 6,256,355 18,984,800 12,065,613 6,919,187 △1,081,800 △418,968 △662,832 △5.7 △3.5 △9.6 100.0 100.0

  

  

  

  ③

③4

4大

大プロジェクトを

プロジェクトを除

プロジェクトを

プロジェクトを

除く

く予算額

予算額

予算額

予算額

(単位 千円)

平成30年度 平成29年度 増 減 額 増減率(%) 構成比(%)

歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 歳 出 特 財 一財 30年度 29年度

1 議会費 550,995 293 550,702 560,202 266 559,936 △9,207 27 △9,234 △1.6 10.2 △1.6 0.5 0.5

2 総務費 9,827,637 2,236,702 7,590,935 9,184,261 2,255,902 6,928,359 643,376 △19,200 662,576 7.0 △0.9 9.6 8.8 8.7

3 民生費 43,305,194 25,607,574 17,697,620 41,651,784 24,269,780 17,382,004 1,653,410 1,337,794 315,616 4.0 5.5 1.8 38.6 39.3

4 衛生費 8,268,740 2,667,304 5,601,436 7,595,497 1,779,652 5,815,845 673,243 887,652 △214,409 8.9 49.9 △3.7 7.4 7.2

5 労働費 49,089 1,150 47,939 47,791 500 47,291 1,298 650 648 2.7 130.0 1.4 0.0 0.0

6 農林水産業費 2,057,068 431,536 1,625,532 2,016,458 384,365 1,632,093 40,610 47,171 △6,561 2.0 12.3 △0.4 1.8 1.9

7 商工費 1,290,884 251,622 1,039,262 1,240,240 134,965 1,105,275 50,644 116,657 △66,013 4.1 86.4 △6.0 1.2 1.2

8 土木費 20,316,052 9,298,306 11,017,746 18,864,185 7,863,732 11,000,453 1,451,867 1,434,574 17,293 7.7 18.2 0.2 18.1 17.8

9 消防費 3,649,462 503,906 3,145,556 3,562,813 500,685 3,062,128 86,649 3,221 83,428 2.4 0.6 2.7 3.3 3.4

10 教育費 12,501,868 4,753,607 7,748,261 11,599,853 4,073,491 7,526,362 902,015 680,116 221,899 7.8 16.7 2.9 11.1 10.9

11 災害復旧費 2 - 2 2 - 2 - - - 0.0 0.0

12 公債費 10,193,009 749,170 9,443,839 9,588,114 557,906 9,030,208 604,895 191,264 413,631 6.3 34.3 4.6 9.1 9.0

13 予備費 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 - - - 0.1 0.1

合計 (A)-(B) 112,110,000 46,501,170 65,608,830 106,011,200 41,821,244 64,189,956 6,098,800 4,679,926 1,418,874 5.8 11.2 2.2 100.0 100.0

区 分

区 分

区 分

(6)

5

-(5)

(5)

(5)

(5)一般会計歳出性質別内訳

一般会計歳出性質別内訳

一般会計歳出性質別内訳

一般会計歳出性質別内訳

(単位 千円)

平成30年度

平成29年度

増 減 額

増減率(%)

構成比(%)

歳出

特財

一財

歳出

特財

一財

歳出

特財

一財

歳出

特財

一財

30年度 29年度

義務的経費

59,701,462 25,964,494 33,736,968 57,276,865 24,658,941 32,617,924

2,424,597

1,305,553

1,119,044

4.2 5.3 3.4 45.9 45.8

人件費

17,187,764

1,793,681

15,394,083 16,678,179

1,742,097

14,936,082

509,585

51,584

458,001

3.1 3.0 3.1 13.2 13.3

扶助費

32,323,263 23,421,643

8,901,620

31,013,144 22,358,938

8,654,206

1,310,119

1,062,705

247,414

4.2 4.8 2.9 24.9 24.8

公債費

10,190,435

749,170

9,441,265

9,585,542

557,906

9,027,636

604,893

191,264

413,629

6.3 34.3 4.6 7.8 7.7

普通建設事業費

36,085,698 24,800,481 11,285,217 34,363,034 22,566,289 11,796,745

1,722,664

2,234,192

△511,528

5.0 9.9 △4.3 27.7 27.5

補助事業

23,204,590 15,249,346

7,955,244

11,680,434

9,920,679

1,759,755

11,524,156

5,328,667

6,195,489

98.7 53.7 352.1 17.8 9.4

単独事業

12,881,108

9,551,135

3,329,973

22,682,600 12,645,610 10,036,990 △9,801,492 △3,094,475 △6,707,017 △43.2 △24.5 △66.8 9.9 18.1

災害復旧費

2

-

2

2

-

2

-

-

-

- - - 0.0 0.0

その他の経費

34,225,838

7,382,840

26,842,998 33,356,099

6,661,627

26,694,472

869,739

721,213

148,526

2.6 10.8 0.6 26.4 26.7

物件費

13,518,987

3,777,697

9,741,290

12,916,657

3,463,644

9,453,013

602,330

314,053

288,277

4.7 9.1 3.0 10.4 10.3

維持補修費

851,743

176,925

674,818

893,771

256,050

637,721

△42,028

△79,125

37,097

△4.7 △30.9 5.8 0.7 0.7

補助費等

4,343,661

768,961

3,574,700

4,269,628

723,428

3,546,200

74,033

45,533

28,500

1.7 6.3 0.8 3.3 3.4

積立金

198,057

128,057

70,000

496,005

431,005

65,000

△297,948

△302,948

5,000

△60.1 △70.3 7.7 0.2 0.4

出資金

6,200

-

6,200

3,500

-

3,500

2,700

-

2,700

77.1 - 77.1 - 0.0

貸付金

890,000

790,000

100,000

91,000

91,000

-

799,000

699,000

100,000

878.0 768.1 皆増 0.7 0.1

繰出金

14,317,190

1,741,200

12,575,990 14,585,538

1,696,500

12,889,038

△268,348

44,700

△313,048

△1.8 2.6 △2.4 11.0 11.7

予備費

100,000

-

100,000

100,000

-

100,000

-

-

-

- - - 0.1 0.1

(7)

(単位 千円)

平成29年度末

平成30年度末

現在高見込額

積立見込額

取り崩し見込額

現在高見込額

1 財政調整基金

7,580,963

2,275

3,971,000

3,612,238

2 減債基金

330,730

70,100

250,000

150,830

3 庁舎等整備基金

1,006,715

303

980,000

27,018

4 国際交流事業基金

46,053

14

-

46,067

5 災害対策基金

15,305

5

15,000

310

6 電源立地振興基金

406,275

122

150,000

256,397

7 水戸黄門ふるさと基金

125,089

125,089

125,089

125,089

8 社会福祉事業基金

509

11

-

520

9 一般廃棄物処理推進基金

359,380

108

-

359,488

10 緑化基金

10,697

4

-

10,701

11 芸術振興基金

85,233

26

-

85,259

12 奨学基金

66,962

-

-

66,962

13 交通遺児就学奨励基金

70,020

-

-

70,020

14 教育振興基金

68,266

-

-

68,266

10,172,197

198,057

5,491,089

4,879,165

15 国民健康保険財政調整基金

-

1

1

-16 農業集落排水事業債減債基金

250,610

2,732

84,340

169,002

17 介護給付費準備基金

502,268

151

92,245

410,174

10,925,075

200,941

5,667,675

5,458,341

各 種 基 金 の 状 況

合      計

区      分

平成30年度

小      計

(8)

7

-市 債 残 高 の 見 込

(単位 千円)

平成28年度末

平成29年度末見込

平成30年度末見込

一  般  会  計

100,489,693

115,367,246

122,846,195

うち 4大プロジェクト事業債

2,964,130

11,442,866

15,520,232

うち 臨時財政対策債等

46,528,612

48,223,657

49,196,280

特  別  会  計

8,346,369

7,968,940

7,810,044

公設地方卸売市場事業会計

475,707

427,298

378,065

駐車場事業会計

366,531

277,212

226,367

農業集落排水事業会計

5,645,598

5,528,904

5,250,246

東前第四土地区画整理事業会計

13,052

4,980

-

東前第二土地区画整理事業会計

266,081

335,346

333,066

公共用地先行取得事業会計

1,579,400

1,395,200

1,622,300

公営企業会計

106,354,060

104,518,270

101,756,794

水道事業会計

21,528,158

21,652,450

21,512,481

下水道事業会計

84,825,902

82,865,820

80,244,313

215,190,122

227,854,456

232,413,033

区       分

(9)

平成30年度土地開発基金による用地取得事業

(単位 千円)

担 当 課

浜見台霊園

26,000

衛生管理課

成就院池公園

20,100

農業環境整備課

市道 吉沢・元石川線

20,000

道路建設課

市道 上中妻198号線

15,000

市道 上水戸・赤塚線

37,000

芸術館東地区駐車場

58,200

商工課

石川3丁目調整池

206,000

河川都市排水課

(仮称)心字池公園

45,000

公園緑地課

総合運動公園市民球場

150,000

体育施設整備課

市立サッカー・ラグビー場

39,000

616,300

計  10件

事  業  名

金  額

(10)

-— 9 -—

新 = 新規事業

予算額

(千円)

内   容

担 当 課

企画総務部門

企画総務部門

企画総務部門

企画総務部門

1 市制施行130周年記念事業の推進

1,000

平成31年度の市制施行130周年記念事業の実施に向けた準備

政 策 企 画 課

2 県央地域首長懇話会の開催

210

県央地域全体の発展を目指し,水戸市を含む9市町村により,広

域連携事業等を推進

政 策 企 画 課

3 北関東中核都市連携事業

5,750

北関東中核都市(水戸市・前橋市・宇都宮市・高崎市)連携会議に

おいて,圏域全体の魅力を高める事業を推進

政 策 企 画 課

4 自転車通行空間の整備

57,000

自転車が安全で快適に通行できる路面表示などを整備

 幹線市道13号線,21号線,24号線

交 通 政 策 課

5 バス路線再編の推進

6,150

バス路線の再編に向け,効果分析調査を実施するとともに,水戸

駅南口及び赤塚駅南口に路線バスの待機場所を整備

交 通 政 策 課

6 タクシーを活用した公共交通空白地区にお

ける移動手段の確保

10,827

公共交通空白地区へのタクシーを活用した新たな移動手段の導入

に向け,2つのモデル地区において試験運行を実施

交 通 政 策 課

7 路線バス石塚・赤塚線の運行

19,300

定住自立圏共生ビジョンに基づき,城里町と赤塚駅とを結ぶ路線

バス石塚・赤塚線の試験運行を支援

交 通 政 策 課

8 地域経済応援ポイント制度の導入

5,000

マイナンバーカードの普及推進や地域経済の活性化に向けた,地

域経済応援ポイント制度の導入

情 報 政 策 課

平成30年度予算の主な事業

(11)

予算額

(千円)

内   容

担 当 課

事  業  名

9 市制施行130周年記念誌等の作成準備

7,300

平成31年度の市制施行130周年に向けた記念誌,記念映像の作成準

みとの魅力発信課

10 フィルムコミッション推進事業

320

映画・ドラマ等映像作品の水戸市へのロケ誘致・支援

みとの魅力発信課

11 市民懇談会の開催

428

市民懇談会の開催 7地区(平成27~30年度までに全32地区開催)

みとの魅力発信課

12 いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ

大会推進事業

110,000

平成31年度の国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の開催に

向けた準備並びに競技別

リハ

ル大会の開催

国 体

総 務

国 体 競 技 課

13 中核市移行の推進

1,000

平成32年度の中核市移行に向けた準備

中核市移行推進課

14

旧山根小学校利

活用事業

151,600

民間

から

の事業

提案

による

旧小学校

活用に向けた

校舎

内運動場の

耐震補強工

事等

財 産

活 用 課

15 新

庁舎建設

事業

2,765,500

全体

画(28~31年度

継続

事業) 18,668,000千円

 地

上8階

,地

下1階建

  40,188

 平成31年

1月4日

全体

ン予定

庁 舎

整 備 課

16 水戸

黄門ふ

寄附金

募集

134,200

水戸市の

名度やイ

ージ

るとともに,

財源

拡充

向けて,市

外居

住の

寄附

者に

特産

品等を

贈呈

 

17

諸選挙

71,000

県議会議

員一般選挙

管理執

選挙管理委員会事務局

(12)

— 11 —

予算額

(千円)

内   容

担 当 課

市民協働部門

市民協働部門

市民協働部門

市民協働部門

1 鯉淵市民センター建設事業

207,200 全体計画(29~30年度継続事業)  391,000千円

 鉄骨造平屋建  696.17㎡

市 民 生 活 課

2 妻里市民センター建設事業

211,600 全体計画(29~30年度継続事業)  374,000千円

 鉄骨造平屋建  699.83㎡

市 民 生 活 課

3 防災行政無線整備事業

337,800 洪水・津波浸水想定区域におけるデジタル防災行政無線の整備

 全体計画(29~30年度継続事業) 570,000千円

防災・危機管理課

4 自動起動型防災ラジオ配布事業

220,600 洪水・津波浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の市民,避難行動要

支援者などを対象とした,防災情報等を受信できる自動起動型防災

ラジオの配布

防災・危機管理課

5 空家等対策の推進

8,500 空家等対策の推進を図る条例の制定及び計画の策定

防災・危機管理課

6 第50回記念水戸市芸術祭の開催

7,900 第50回記念として9部門,22事業で特別企画,記念式典等を実施

文 化 交 流 課

7 特別展「水戸の風2018」の開催

2,500 第50回記念水戸市芸術祭の関連事業として,水戸ゆかりの芸術家に

よる展覧会を開催

文 化 交 流 課

(13)

予算額

(千円)

内   容

担 当 課

事  業  名

9 プロスポーツチームによるスポーツ教室

の開催

2,800 水戸ホーリーホック及び茨城ロボッツによる子ども達を対象とした

スポーツ教室の開催

ス ポ ー ツ 課

新 10 ボールゲームフェスタ事業

170 日本トップリーグ連携機構(JTL)に所属するトップアスリートによ

る,子ども達を対象としたボールゲームの楽しさを学ぶイベントの

開催

ス ポ ー ツ 課

11 水戸黄門漫遊マラソンの開催

25,000 開催日 平成30年10月28日(日)

フルマラソン 10,000人 5km 2,000人 3km 制限なし

ス ポ ー ツ 課

12 学校プール施設の開放

4,200 夏休み期間中に小学校プールの開放を実施 7校

ス ポ ー ツ 課

新 13 体育施設の防犯機能強化

15,000 国体会場となる青柳公園,総合運動公園及び市立サッカー・ラグ

ビー場に,防犯カメラを設置

体育施設整備課

14

東町運動公園新体育館整備事業

4,210,000 全体計画(28~30年度継続事業) 9,246,000千円

 地上3階,地下1階建 16,804㎡

 平成31年4月オープン予定

体育施設整備課

15 総合運動公園市民球場大規模改造事業

421,000 全体計画(28~30年度継続事業) 1,624,000千円

 メインスタンドの耐震補強,フィールド拡張に伴う外野スタンド

 移設,選手控室の改修等を実施

体育施設整備課

新 16 (仮称)西谷津市民運動場整備事業

60,000

多目的グラウンド整備工事

 敷地面積 31,865㎡

体育施設整備課

17

女性活躍推進事業

1,000 政策決定過程への女性の参画拡大を目指す女性議会や,学生を対象

としたキャリアセミナーの開催等

男女平等参画課

(14)

13

-予算額

(千円)

内   容

担 当 課

生活環境部門

生活環境部門

生活環境部門

生活環境部門

1 住宅用太陽光発電システム設置補助

12,000

住宅用太陽光発電システムの整備に対する補助  400基

2 環境フェアの開催

11,400

環境保全・ごみ減量の啓発を目的とした環境フェアとともに,世

界湖沼会議(10月開催)の機運醸成を図るイベントを開催

3 浜見台霊園墓地拡張整備事業

10,000

従来型墓地 実施設計,用地取得(土地開発基金)

合葬式墓地 基本設計

衛 生 管 理 課

4 新斎場整備事業

14,000

環境影響評価,都市計画決定

衛 生 管 理 課

5 合併処理浄化槽の普及促進

153,057

合併処理浄化槽設置等補助金 290基

衛 生 管 理 課

新 6 食品ロス削減事業

2,000

外食時や家庭での食べ残しを減らす取組の推進

ご み 対 策 課

7 新ごみ処理施設整備事業

10,916,900

新清掃工場施設整備 9,730,764千円

 全体計画(28~31年度継続事業) 22,786,920千円

第三最終処分場施設整備 923,600千円

 全体計画(29~32年度継続事業) 5,500,000千円

アクセス道路整備等 262,536千円

新ごみ処理施設整備課

8 新ごみ処理施設周辺環境整備事業

117,700

健康増進施設 実施設計,地質調査

自由広場 基本設計

生活道路 舗装修繕工事

新ごみ処理施設整備課

新 9 清掃事務所移転改築事業

239,000

清掃事務所移転改築 239,000千円

 全体計画(30~31年度継続事業) 589,000千円

 鉄骨造平屋建 1,810㎡

(15)

事  業  名

予算額

(千円)

内   容

担 当 課

保健福祉部門

保健福祉部門

保健福祉部門

保健福祉部門

1 ヘルプマーク・ヘルプカードの普及事業

1,500

内部障害や難病等により配慮を必要とする方を支援するため,ヘ

ルプマーク及びヘルプカードを配布

障 害 福 祉 課

2 障害者日常生活用具給付事業の拡充

62,200

日常生活用具給付事業の給付品目に,人工鼻を追加

(人工鼻分 900千円)

障 害 福 祉 課

3 心身障害児通園事業の充実

15,100

重症心身障害児や医療的ケア児への支援のため,重症心身障害児

(者)通園施設あけぼの学園に看護師等の専門職員を配置

障 害 福 祉 課

4 法人後見支援事業

25,400

定住自立圏共生ビジョンに基づき,水戸市社会福祉協議会が運営

する権利擁護サポートセンターに対する補助を実施

高 齢 福 祉 課

5 高齢者福祉施設の開設の支援

43,470

特別養護老人ホームの開設準備補助 1施設

高 齢 福 祉 課

6 住民主体の生活支援サービス活動の補助

(介護保険会計)

1,440

掃除・洗濯・買い物等の生活支援サービスを提供するNPO法人

等に対し,活動費用を補助

高 齢 福 祉 課

7 在宅医療・介護連携推進事業

(介護保険会計)

7,000

医療機関と介護事業所等の連携を図る相談支援拠点の設置

高 齢 福 祉 課

8 介護保険サービス事業所の開設等の支援

56,659

介護保険サービス事業所の整備・開設準備補助 3事業所

介 護 保 険 課

9 結婚ときめきプロジェクト

26,100

若者の出会いや結婚をサポートするイベントを開催するととも

に,新婚世帯に対し,住宅賃借費用等を補助

10 市民センター子育て広場事業

4,200

市民センター等を活用した子育て支援及び多世代交流の推進

 23か所(新設4か所)

(16)

15

-事  業  名

予算額

(千円)

内   容

担 当 課

新 11 医師修学資金貸与事業

債務負担行為

(45,200)

小児科医・産婦人科医・救急科医の確保に向けて,市内医療機関

内に就業予定の医学生を対象とする修学資金貸与制度を新設

セ ン タ ー

新 12 医療機関開設補助事業

債務負担行為

(90,000)

市内に小児科・産婦人科の医療サービスを提供する医療機関を新

たに開設する者に対し,開設資金等を補助

セ ン タ ー

新 13 医師確保のための

寄附講座

開設事業

20,000

小児科医・産婦人科医の確保に向けて,

学に

寄附講座

を開設

セ ン タ ー

14 産婦人科医等確保事業

19,395

定住自立圏共生ビジョンに基づき,

スクを

伴う妊娠

療や,高度

婦人科医療に携

る医師の

用に要する

費を補助

セ ン タ ー

15

産婦支援の充実

11,347

相談体制の

強化

や産後ケア事業に

宿泊型

を新たに追加する

ど,

妊娠期

産後にかけた

切れ

産婦支援を推進

セ ン タ ー

新 16 産婦

健康診査

事業

23,200

産婦

健康診査

(産後

2週間

及び1か

)の費用を助

セ ン タ ー

17

不妊治

療及び

育症

療の補助

13,500

不妊治

療 13,000千円  

育症

療 500千円

セ ン タ ー

新 18 ロタ

イルス予

防接種

事業

18,000

生後

6週

32

週まで

乳幼

を対象に,ロタ

イルス

ンの予

防接種

費用の

部を助

セ ン タ ー

19 (

仮称

)水戸市保

所整備事業

752,000

仮称

)水戸市保

所整備工事

 

体計

(30

31

継続

事業) 1,896,000千円

所 準 備 課

(17)

予算額

(千円)

内   容

担 当 課

産業経済部門

産業経済部門

産業経済部門

産業経済部門

1 UJIターン・若者定着応援事業

2,500

高校生や大学生を対象に,UJIターンの促進と地元定着を図る

ため,地元企業の情報発信及び採用力向上に向けた取組を支援

2 商店街活性化事業

21,400

商店街団体が行う活性化事業に対する支援

 商店街活力アップ事業,商店街活力向上支援事業

3 創業者スタートアップ応援事業

1,000

創業後の安定的な事業展開に向けた継続的な支援を創設

4 水戸まちなかフェスティバルの開催

8,000

商店街団体など市民との協働により,商業や観光の振興とまちな

かのにぎわい創出に資するイベントを開催

5 中心市街地店舗,事務所等開設促進事業

30,000

中心市街地における店舗,事務所等の新規開設を支援

6 泉町地区まちなか回遊促進事業

750

泉町地区における歩道空間を活用した回遊促進に係る事業を支援

7 まちなか芝生広場整備

12,000

まちなかの広場としての機能向上及び利活用促進のため,南町自

由広場の芝生整備を実施

8 水戸のものづくり企業応援事業

7,054

工業の振興のため,産業活性化コーディネーターの配置と,補助

制度の活用促進による支援

9 企業誘致促進事業

166,800

企業誘致コーディネーターの配置と,補助及び税の課税免除によ

る企業誘致の推進

新 10 (仮称)水戸芸術館東地区駐車場整備事業

(駐車場事業会計)

40,300

実施設計・地質調査

事  業  名

(18)

17

-予算額

(千円)

内   容

担 当 課

事  業  名

11 観光まつりの開催

57,315

水戸黄門まつり,梅まつり,あじさいまつりなどの開催による観

光誘客の促進

12 マスコットキャラクター活用事業

12,000

「みとちゃん」の各種イベント参加とノベルティグッズの製作に

よる水戸の魅力の発信

13 広域観光(県央地域魅力発信等)の推進

10,360

定住自立圏共生ビジョンに基づき,いばらき県央地域観光協議会

において,魅力発信と周遊型観光事業等を実施

14 弘道館・水戸城跡周辺の魅力づくりの推進 98,000

弘道館東側用地整備

 駐車場,広場・トイ

整備

15

マン

ック

ーン整備

30,000

市道上市11

号線

観整備工事

16 「

姉妹

親善都

市と

交流都

市の観光と

展」の開催

3,000

明治維

新150

年記念

として,各市の魅力的な観光資

紹介

や,名

等の

販売

を実施

新 17

明治維

新150

年記念シ

ウム

の開催

1,000

「水戸学」の

教え

次世代

に継

する

ウム

の開催

18 わら

納豆

わら生産・加工促進事業

2,600

生産組

障害

就労

施設,

納豆

業者等が

連携

し,わら

納豆

用の

わらを安定的に

供給

する取組を支援

19

アート事業

2,500

水戸のイ

ージアップと

農村

地域の活性化を図るため,マスコッ

トキャラクター「みとちゃん」の

アートを作

(19)

予算額

(千円)

内   容

担 当 課

事  業  名

21 市

単土

改良

事業

38,400

成就院池環境保全

事業 用地取

地開発基

)・実施設計

整備 

地区

環境

整備課

22 県

単土

改良

事業

67,600

桜川飯島

地区取水設備整備 実施設計・整備工事

整備 

か所 実施設計・整備工事

環境

整備課

23

集落排

水整備事業

集落排

水事業会計)

129,300

宿根古屋

地区 機能

化対

工事

飯富

・上

国井

・大場

戸・加

倉井

地区 

最適

整備

構想

環境

整備課

24 水戸の梅産地づくり事業

2,900

水戸の梅の

ラン

力と

業者の所

向上のため,梅の産地づく

りを支援

農業技術センター

新 25 学校

給食

における地場

の活用促進事

24,600

学校

給食

における地場

の活用を促進し,

業の振興と地産

食育

を推進

農業技術センター

26

植物公園再

整備事業

21,000

植物公園

リニュ

ーアルに向けた基

・実施設計の実施

農業技術センター

27

薬草

を活用した魅力づくり事業

3,000

民協働による

ブ園

の整備,弘道館及び

小石川

楽園

合同

によるイベントの開催

農業技術センター

新 28 「

佐藤

博物画

薬草

展」の開催

500

明治維

新150

年記念

事業として,弘道館と

連携

し,弘道館の

本草教

佐藤

博物画

薬草

をテーマにした展

会を開催

農業技術センター

新 29

七ツ洞公園秘密

花苑再

年記念

事業 1,200

秘密

花苑

記念

したイベントの開催

農業技術センター

30 市場活性化事業

設地

方卸売

市場事業会計)

2,500

市場の活性化と

消費

促進に向けて,「

市」や「みと

っぽ

わくわ

感謝

市」等のイベントを開催

公設地方卸売市場

(20)

19

-平成30年度

(千円)

平成29年度

(千円)

増 減

(千円)

増減率

(%)

担 当 課

1

6,600

-

6,600

皆増

建 築 指 導 課

2 道路新設改良事業

1,820,340

1,537,632

282,708

18.4

工事

18路線

2,960m

建 設 計 画 課

〔18路線

2,684m 〕

道 路 建 設 課

委託

17路線

6,220m

内 原 建 設 事 務 所

〔24路線

6,320m 〕

用地・補償

15路線

3,080m

〔17路線

2,620m 〕

3 側溝新設改良事業

175,000

178,500

△3,500

△ 2.0

工事

18路線

1,410m

生 活 道 路 整 備 課

〔18路線

1,524m 〕

土 木 補 修 事 務 所

4 狭あい道路及び後退敷地整備

390,000

390,000

-

-

工事

20路線

2,535m

生 活 道 路 整 備 課

事業

〔15路線

2,355m 〕

測量

21路線

3,911m

〔20路線

3,182m 〕

用地・補償

15路線

2,016m

〔19路線

2,955m 〕

5 認定外道路整備事業

25,000

20,000

5,000

25.0

工事

10路線

800m

生 活 道 路 整 備 課

〔8路線

795m 〕

6 交通安全施設整備事業

128,700

99,100

29,600

29.9

道 路 建 設 課

土 木 補 修 事 務 所

内 原 建 設 事 務 所

歩道整備,蓋架設,ガードレール,

カーブミラー,街路灯設置,道路案内標識設置

事  業  名

内   容   〔 〕前年度分

都市建設部門

都市建設部門

都市建設部門

都市建設部門

大規模盛土造成地変動予測調

(21)

平成30年度

(千円)

平成29年度

(千円)

増 減

(千円)

増減率

(%)

担 当 課

事  業  名

内   容   〔 〕前年度分

7 橋りょう長寿命化改修事業

42,000

70,000

△28,000

△ 40.0

長寿命化改修工事 駅南小橋,駅南出合橋

道 路 建 設 課

設計委託 好文橋,駅南大橋

8 排水路整備事業

442,400

635,900

△193,500

△ 30.4

工事

8路線

1,265m

河 川 都 市 排 水 課

〔11路線

1,760m 〕

9 河川改良事業

6,200

90,200

△84,000

△ 93.1

沢渡川用地測量(石川1丁目,堀町)

河 川 都 市 排 水 課

10 都市下水路整備事業

367,450

474,700

△107,250

△ 22.6

工事

11路線

2,421m

河 川 都 市 排 水 課

〔10路線

1,947m 〕

11 立地適正化計画策定事業

8,000

8,500

△500

△ 5.9

都 市 計 画 課

12 市街地整備推進事業

204,500

332,100

△127,600

△ 38.4

南町地区

市 街 地 整 備 課

 市道上市259号線 用地・補償

弘道館・水戸城跡周辺地区

 案内標示板設置,法面緑化

水戸駅北口駅前広場

 休憩施設整備,デッキタイル張替

根本第一地区

 雨水排水基本計画策定

13 内原駅周辺地区整備事業

343,700

108,000

235,700

218.2

橋上駅舎・自由通路・駅前広場及び進入道路

市 街 地 整 備 課

 実施設計,用地測量,仮設道路整備,

 用地・補償

都市機能の集約や居住機能の立地に関する包括

的な計画の策定

(H30 居住誘導区域の設定)

(22)

21

-平成30年度

(千円)

平成29年度

(千円)

増 減

(千円)

増減率

(%)

担 当 課

事  業  名

内   容   〔 〕前年度分

14

4,029,800

2,028,200

2,001,600

98.7

市街地再開発事業補助金,公共施設管理者負担金

泉町周辺地区開発事務所

市街地再開発組合貸付金

15

333,000

231,280

101,720

44.0

上市196号線,芸術館西通り線,地下連絡通路

泉町周辺地区開発事務所

 用地・補償,移設補償,土地評価,建物調査

16 東前第二土地区画整理事業

410,000

367,000

43,000

11.7

道路改良工事,宅地造成工事

市 街 地 整 備 課

(東前第二土地区画整理事業会計)

17 国補街路整備事業

1,422,000

1,693,000

△271,000

△ 16.0

都市計画道路

道 路 建 設 課

 3・3・16号梅香下千波線

市 街 地 整 備 課

369,000

〔290,000〕

 3・3・2号中大

中河内線

270,000

〔320,000〕

 3・4・5号

偕楽園

上水戸線

200,000

〔200,000〕

 3・3・30号

赤塚

駅水

橋線

193,000

〔100,000〕

 3・4・149号

赤塚

駅西線

220,000

〔497,000〕

 3・3・175号梅戸橋

川線

170,000

〔286,000〕

18

市街路整備事業

45,800

111,000

△65,200

△ 58.7

都市計画道路

道 路 建 設 課

 3・3・2号中大

中河内線

ほか

市 街 地 整 備 課

 測量,工事,用地・補償

19 国補公

建設事業

536,000

136,000

400,000

294.1

256,000 〔 

 〕

緑 地 課

(仮

)東

173,000 〔 

 〕

施設長寿命化改修

107,000 〔136,000〕

千波公

丁目北地区市街地再開

発事業

(23)

平成30年度

(千円)

平成29年度

(千円)

増 減

(千円)

増減率

(%)

担 当 課

事  業  名

内   容   〔 〕前年度分

20

市公

建設事業

130,600

266,585

△135,985

△ 51.0

緑 地 課

千波公

20,000 〔 64,300〕

川緑地

3,500 〔 30,100〕

保和苑

10,000 〔 22,800〕

七ツ洞

10,000 〔 26,900〕

(仮

)

心字池

4,000 〔 4,500〕

(仮

)東

4,000 〔 21,000〕

塚池

5,000 〔 13,000〕

百樹園

2,000 〔 

 〕

緑地

  

〔 20,000〕

中沢

6,000 〔 

 〕

和田台児童遊園

7,000 〔 

 〕

街区公

園等

58,000 〔 62,785〕

21 千波

湖浄

化関

係経費

98,000

-

98,000

皆増

98,000 〔 

 〕

緑 地 課

22

11,040

5,040

6,000

119.0

住 宅

策 課

23

20,000

30,000

△10,000

△ 33.3

住 宅

策 課

24 市

住宅建設事業

461,700

361,700

100,000

27.6

住 宅

策 課

 全

計画(29

30年度

継続

事業)718,900千円

25 小規模市

住宅建替

事業

33,700

36,400

△2,700

△ 7.4

砂久保

住宅建替  

既存

住宅の

解体

工事

住 宅

策 課

千波湖導水施設整備事業

将来

たり安

心して

み続け

ことができ

づく

りのため,

リフォ

工事に

する

補助を実施

住宅

リフォ

ム支援

事業

元山

町・

愛宕

町住宅  

解体

設計

和田

住宅建替(

8期

 

鉄筋コンクリ

6階

建 

1棟

 30戸

子育て世帯まち

みかえ

支援

事業

子育て世帯

まち

かへ

の住

みかえ

進する

ため,住宅

取得費

及び

家賃

の補助を実施

(24)

23

-予算額

(千円)

内   容

担 当 課

消防部門

消防部門

消防部門

消防部門

新 1 南消防署移転改築事業

7,400

基本計画策定及び地形測量

消 防 総 務 課

2 震災対策事業

13,000

耐震性貯水槽設置工事  容量100㎥ 1基

火 災 予 防 課

3 消防水利整備事業

41,600

防火水槽設置工事  容量40㎥  4基

消火栓設置  24か所

消 防 救 助 課

4 消防機械力整備事業

69,500

高規格救急自動車    1台

後方支援車       1台

消防ポンプ自動車    1台

消 防 救 助 課

5 応急手当普及啓発事業

9,500

応急手当に関する講習会及び啓発活動の充実

新 6 コンビニエンスストアAED設置事業

1,320

迅速な応急手当の実施に向けて,市内コンビニエンスストアに

AEDを年次的に設置  平成30年度 60か所

(25)

予算額

(千円)

内   容

担 当 課

新 1 民間保育所等体制強化支援事業

24,840

保育士負担の軽減に向けて,保育周辺業務(清掃・給食配膳・寝

具の用意等)を担う保育支援者を雇用する民間保育所等を支援

幼 児 教 育 課

2 保育士就労支援事業

6,500

待機児童の解消に向けて,市内で働く保育士を確保するため,潜

在保育士等の就労を支援する補助を実施

幼 児 教 育 課

3 小規模保育事業の開設支援

252,000

小規模保育事業の施設整備に対する補助 8か所

幼 児 教 育 課

4 民間保育所等及び小規模保育事業の運営

6,265,100

民間保育所等 5,670,000

 43か所(新設3か所)給付対象児童数4,800人(前年度+200人)

小規模保育事業 595,100

 17か所(新設10か所)給付対象児童数325人(前年度+211人)

幼 児 教 育 課

5 開放学級施設整備事業

85,800

開放学級棟建設工事

 渡里小学校,梅が丘小学校

総合教育研究所

6 学力向上推進事業「さきがけプラン」

63,348

学力向上サポーターを全校に配置し,学習指導の充実を図るとと

もに,世界で活躍できる人材を育む次世代エキスパート育成事業

を実施

総合教育研究所

新 7 「家庭学習スタートノート」活用

1,000

小学校4年生を対象に,家庭での学習に役立つワークブックを作

成・配布

総合教育研究所

8 小中一貫教育「まごころプラン」

1,000

各中学校区及び義務教育学校において,特色ある小中一貫教育を

推進

総合教育研究所

事  業  名

教育部門

教育部門

教育部門

教育部門

(26)

25

-予算額

(千円)

内   容

担 当 課

事  業  名

9 いじめ解決推進事業「ふれあいプラン」

1,500

相談・支援体制の充実や児童生徒の豊かな心の育成等,いじめの

未然防止と早期発見・早期対応の取組を実施

総合教育研究所

10 学校屋外AED設置事業

1,843

校庭や屋内運動場での児童生徒や地域住民の活動中の事故に対応

するため,AEDを設置

学校保健給食課

11 小学校給食調理等業務の民間活力活用

104,810

安全・安心な学校給食の提供とともに,食育の推進を考慮しなが

ら効率的な運営を図るため,小学校給食調理等業務の民間委託を

拡大 7校 (新規導入校 見川小学校)

学校保健給食課

12 教育用タブレット型パソコンの導入

124,082

全ての小・中・義務教育学校のコンピュータ教室に,教育用タブ

レット型パソコンを整備

学 校 施 設 課

13

吉田小学校長寿命化改良事業(1期)

548,000

全体計画(30~31年度継続事業) 1,133,000千円

学 校 施 設 課

14 小学校長寿命化改良事業

14,000

実施設計 上大野小学校校舎

学 校 施 設 課

15 中学校空調設備整備事業

1,080,000

中学校の普通教室と特別教室に空調設備を設置

設置工事 14校

学 校 施 設 課

16 内原中学校屋内運動場長寿命化改良事業

262,000

屋内運動場及び武道場の長寿命化改良工事

学 校 施 設 課

17 市民センターにおける家庭教育強化事業

1,500

市民センターにおいて,未就園児や保護者等を対象に,子どもと

の接し方講座やふれあい体験等を実施

学 習 課

新 18

訪問型家庭教育支援事業

600

家庭教育支援員を派遣し,未就学児をもつ保護者等への支援を実

参照

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平成30年度

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